Faturamento Múltiplo de Ordens de Serviço
Faturamento Múltiplo de Ordens de Serviço
Nessa rotina você conseguirá realizar o faturamento de várias Ordens de Serviço do mesmo cliente de uma única vez, vale ressaltar que para cada Ordem de Serviço, será gerada uma ou mais notas para cada, de acordo com a configuração pré estabelecida.

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Filtros
- Emissão Inicio: Campo onde poderá filtrar as Ordens de Serviço de acordo com a data de emissão delas, nesse campo informe a data inicial do período desejado.
- Emissão Fim: Campo onde poderá filtrar as Ordens de Serviço de acordo com a data de emissão delas, nesse campo informe a data final do período desejado.
- Cliente: Neste campo poderá informar um cliente específico para filtrar as Ordens de Serviço.
Para realizar a busca das Ordens, utilizando os filtros acima, basta clicar no botão
. Vale ressaltar que, para que as Ordens de Serviço sejam exibidas na listagem, elas devem estar no status "Pronto Faturar". Isso significa que elas precisam ter passado por todos os demais status e estar liberadas para faturamento. Após filtradas as Ordens, selecione as desejadas clicando no checkbox
. Para efetuar o processamento das Ordens de Serviço você poderá escolher entre as opções

, onde para cada Ordem de Serviço será gerada uma ou mais Notas Fiscais, pois é possível configurar o sistema para gerar os serviços e produtos da Ordem de Serviço em notas separadas, quando configurado dessa forma o sistema respeitará esse processo.
A segunda opção de faturamento disponível da tela é de

, com isso dos documentos gerados a partir das Ordens de Serviço serão Simples Faturas.

Ao clicar em uma das opções citadas acima será apresentada uma mensagem de confirmação do processo, onde você deverá clicar em sim ou não.
Quando selecionada a opção Sim, será dado início no faturamento das Ordens de Serviço. Nessa tela, poderá acompanhar o andamento do processo e se ocorreu alguma falha no processo.
Os documentos gerados serão exibidos na Lista de Notas Fiscais no módulo Faturamento.

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